|
Faktúra |
187/2022
|
Za pranie postelného prádla v MŠ
|
44,40 |
s DPH |
2022054
|
|
12.07.2022 |
LAUNDTATRAS,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
Mgr. Lucia Pavnicová Žudelová |
riaditeľka školy |
12.07.2022 |
12.07.2002 |
|
Objednávka |
22/2018
|
Zámok s klučkami na unimobunky vo WC
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Cb - obchod a služby výstavba, s.r.o |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
13.03.2018 |
|
Faktúra |
69/2018
|
Telekomunikačné služby - pevné linky ZŠ, MŠ, VŠJ - 1.2.- 28.. 02 2018
|
66,36 |
s DPH |
8206048784
|
|
09.03.2018 |
Slovak Telekom a. s |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
09.03.2018 |
26.03.2018 |
|
Faktúra |
68/2018
|
Mesačná zálohová platba za elektrickú energiu - Demänová 3/2018
|
332.- |
s DPH |
|
3204225800
|
09.03.2018 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
09.03.2018 |
26.03.2018 |
|
Faktúra |
62/2018
|
Nedoplatok za elektrickú energiu január 2018 pri výmene hl. ističa- vyúčtovanie ZŠ
|
25,20 |
s DPH |
1300059086
|
|
08.03.2018 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
08.03.2018 |
27.03.2018 |
|
Objednávka |
20/2018
|
Oprava elektroinštalácie VŠJ - Palúdzka
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Bella - elektro |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
27.03.2018 |
|
Faktúra |
67/2018
|
Mesačná zálohová platba za elektrickú energiu - Palúdzka 3/2018/ ZŠ
|
941.- |
s DPH |
|
3204107700
|
09.03.2018 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
09.03.2018 |
27.03.2018 |
|
Faktúra |
66/2018
|
Mesačná zálohová platba za vodu - Demänová 3/2018
|
91.- |
s DPH |
|
2700018980
|
08.03.2018 |
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
08.03.2018 |
27.03.2018 |
|
Objednávka |
25/2018
|
Slávnostné posedenie ku Dňu učiteľov 2018 - zamestnanci školy
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
M@T Liptov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
27.03.2018 |
|
Faktúra |
65/2018
|
Mesačná zálohová platba za vodu - Palúdzka 3/2018
|
518.- |
s DPH |
|
2700018976
|
08.03.2018 |
Liptovská vodárenská spoločnosť a. s. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
08.03.2018 |
27.03.2018 |
|
Faktúra |
64/2018
|
Výkon funkcie technika BOZP február 2018
|
54.- |
s DPH |
218080534
|
Livonec - 008
|
08.03.2018 |
LIVONEC SK ,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
08.03.2018 |
27.03.2018 |
|
Faktúra |
63/2018
|
Dovoz stravy február 2018
|
499,43 |
s DPH |
20180007
|
|
08.03.2018 |
AMR services, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
08.03.2018 |
27.03.2018 |
|
Objednávka |
19/2018
|
Kancelársky papier - XEROX A4
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Vova, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
|
27.03.2018 |
|
Faktúra |
61/2018
|
Odvoz a likvidácia odpadu v ŠJ za február 2018
|
37,50 |
s DPH |
1/2
|
|
08.03.2018 |
LIKVIDÁTOR LM Jakub Macík |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
08.03.2018 |
27.03.2018 |
|
Faktúra |
59/2018
|
Za kancelársky papier - xerox A4
|
144.- |
s DPH |
19/2018 zo dňa 1.3.2018
|
|
08.03.2018 |
Vova, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
08.03.2018 |
27.03.2018 |
|
Faktúra |
58/2018
|
Strava + réžia Demänová
|
172,80 |
s DPH |
2018009
|
|
05.03.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Janka Kráľa |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
05.03.2018 |
27.03.2018 |
|
Faktúra |
57/2018
|
Mesačná zálohová platba za plyn - Demänová 3/2018
|
493.- |
s DPH |
|
5150414762
|
05.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
05.03.2018 |
27.03.2018 |
|
Faktúra |
56/2018
|
Mesačná zálohová platba za plyn - Palúdzka 3/2018
|
1818.- |
s DPH |
|
5150414762
|
05.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
05.03.2018 |
27.03.2018 |
|
Faktúra |
55/2018
|
Strava + réžia Palúdzka
|
456,48 |
s DPH |
2018008
|
|
05.03.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Janka Kráľa |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
05.03.2018 |
27.03.2018 |
|
Faktúra |
54/2018
|
Učebné pomôcky HN II. polrok šk. roku 2017/2018
|
33,20 |
s DPH |
14/2018 z 5.2.2018
|
|
05.03.2018 |
TelCom, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Demänovská ulica 408/4A |
RNDr. Zlatica Halahijová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
05.03.2018 |
27.03.2018 |